Presentasi kadishutbun rapat evaluasi semester ii 2013 - jan 2014

60 %
40 %
Information about Presentasi kadishutbun rapat evaluasi semester ii 2013 - jan 2014
Business & Mgmt
n d

Published on March 13, 2014

Author: aristonap

Source: slideshare.net

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Disampaikan Dalam Rapat Evaluasi Pembangunan Semester II Tahun 2013

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G LUAS DAN FUNGSI KAWA SA N HUTAN TAHUN 2013 (51.436,21 Ha)

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G Kelapa Dalam 8.631 Ha 25% Tembakau Virginia 396 Ha 1% Kopi Robusta 10.774 Ha 33% Kopi Arabika 2.689 Ha 7% Cengkeh 7.567 Ha 23% Jambu Mete 2.224 Ha 7% Kakao 1.275 Ha 4% LUAS 7 (TUJUH) KOMODITAS PERKEBUNAN RAKYAT TAHUN 2013 (33.556 Ha)

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G SUMBERDAYA MANUSIA (per Desember 2013) 28% 56% 16% STATUS KEPEGAWAIAN (133 Orang) PNS FUNGSIONAL PNS STRUKTURAL KONTRAK KERJA 8 7% 54 49% 45 40% 4 4% STATUS PENDIDIKAN TERAKHIR (PNS = 111 Orang) Magister S1 dan D3 SLTA SLTP 22 org 37 org 74 org org org org org PENSIUN = 10 Orang MUTASI = 1 Orang MENINGGAL = 1 Orang SLTA PNS STRUKTURAL S1 & D3 PNS FUNGSIONAL KONTRAK

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G 115 111 100 86 78 70 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TREND JUMLAH PNS DISHUTBUN (Sesuai Proyeksi PNS yang akan Purna Tugas) USULAN KEBUTUHAN PNS *) (Sesuai Analisis Beban Kerja Th. 2012) 5 11 12 6 10 2012 2013 2014 2015 2016 *) Belum Terpenuhi**) Belum termasuk 24 Fungsional Penyuluh **)

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G TERWUJUDNYA KELESTARIAN FUNGSI DAN MANFAAT HUTAN, PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS KEBUN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G 1. Mengoptimalkan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perlindungan Hutan; 2. Mengoptimalkan Aneka Fungsi Hutan dan Lahan serta Ekosistem Mangrove untuk Mencapai Manfaat Lingkungan, Sosial Budaya dan Ekonomi yang Lestari; 3. Mewujudkan Pemanfaatan Sumberdaya Perkebunan untuk Mendukung Perekonomian, Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup; 4. Meningkatkan Pendapatan Usaha Perkebunan melalui Penerapan Sistem Agrobisnis yang Berkelanjutan; 5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk Mempercepat Upaya Pemulihan Sumber Daya Hutan dan Lahan.

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G Lahan kritis yang cukup luas, baik di luar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan dengan total luas lahan kritis 32.650,78 ha Produktivitas dan kualitas hasil perkebunan masih rendah Kualitas sumberdaya manusia petani masih rendah Tingginya alih fungsi lahan perkebunan Masih adanya serangan Hama Penyakit Tanaman (HPT) pada komoditas perkebunan dan tanaman kehutanan Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparatur kurang memadai

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G Rehabilitasi Hutan dan Lahan • Penyediaan Bibit Kehutanan Berkualitas untuk Penghijauan Lingkungan • Reboisasi • Hutan Rakyat • Hutan Desa Peningkatan Pemasaran Hasil Kehutanan dan Perkebunan •Temu Kemitraan •Pameran dan Promosi •Pelatihan Pengolahan Hasil •Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil •Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan •Penerapan Teknologi Tepat Guna •Intensifikasi dan Diversifikasi Komoditas Perkebunan •Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan Peningkatan Produksi Perkebunan • Penyediaan Bibit Unggul Berkualitas • Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan • Peningkatan Sumberdaya Manusia Petani

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damai dan Lestari berlandaskan Tri Hita Karana NOMOR / MISI PEMKAB SASARAN ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN DI SKPD 1 Percepatan Pembangunan Ekonomi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat • Kawasan Pertanian Organik • Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Petani • Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian • Penyediaan Bibit Unggul Berkualitas • Pelatihan dan Studi Banding bagi Petani • Penyuluhan Pertanian / Perkebunan • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil 2 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah • Peningkatan Penanganan Pasca Panen • Peningkatan Penerapan Teknologi • Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna • Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna • Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pelatihan Pengolahan Hasil 7 Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Terjaganya Kualitas dan Kelestarian Sumberdaya Alam • Peningkatan Rehablilitasi Lahan Kritis • Meningkatkan Partisipasi Masyarakat • Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan • Penyediaan Bibit Kayu-kayuan Berkualitas • Penghijauan Lingkungan • Pembuatan Hutan Rakyat dan Reboisasi • Insentif bagi Peran Aktif Masyarakat • Pembuatan Bangunan Konservasi Sipil Teknis (Sumur Resapan, Embung, dsb) VISI PEMKAB BULELENG :

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G 0 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000 8,000,000,000 2012 2013 2012 2013 Belanja Modal 310,569,000.00 1,006,103,600.00 Belanja Barang Jasa 4,200,955,000.00 6,374,683,826.82 Belanja Pegawai 197,170,000.00 341,215,000.00 Belanja Tidak Langsung 6,775,968,400.00 7,294,270,740.00 4.708.694.000,00 7.722.002.426,82 Total PAGU APBD-P 2013 = Rp. 15.016.273.166,82 (14 Program, 49 Kegiatan) TOTAL PAGU MENURUT JENIS BELANJA (APBD-P) BTL BTL BL BL

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G Total PAGU = Rp. 13.310.869.426,82 TOTAL PAGU PEMBANGUNAN MENURUT SUMBER DANA (APBD DAN APBN) APBD (DBHCHT) APBD (DAK) APBD (LAINNYA) APBN STRUKTUR DANA APBN MENURUT SUMBER DAN PERUNTUKAN (TP KEMENTAN, KBR DAN BLM) DANA TP KEMENTAN APBN (KBR) APBN (BLM-PPMPBK) Total DANA APBN = Rp. 5.588.867.000,00 1.750.000.000 (33%) 2.188.867.000 (41%) 1.650.000.000 (26%) 2.609.383.526 (20%) 1.593.109.100 (12%) 3.519.509.800,82 (27%) 5.588.867.000 (41%) APBD = Rp. 7.722.002.426,82 APBN = Rp. 5.588.867.000,00 APBN APBD DBHCHT DAK BLM KBR T P

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G KONDISI PENCAPAIAN TARGET RPJMD PADA AKHIR TAHUN 2013 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan Peningkatan Produksi Perkebunan Kondisi Pencapaian Target RPJMD pada Tahun 2013 Target Rata-Rata per Tahun Target RPJMD pada 2017

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G 92 93 94 95 96 97 98 99 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 98.20 94.38 98.06 96.59 Realisasi Keuangan BL (7.288.195.433) Realisasi Fisik REALISASI BELANJA DAERAH APBD (Rp. 15.016.273.166,82) REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD (Rp. 7.288.195.433,00 dari Rp. 7.722.002.426,82) 84 86 88 90 92 94 96 98 Belanja Langsung 89.48 94.13 97.63 Belanja Pegawai (305.275.000) Belanja Barang dan Jasa (6.000.616.133) Belanja Modal (982.304.300) (%)(%) (7.294.270.740) (7.722.002.426,82) BTL KEU FISIK TOTAL

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G REKAPITULASI PERSENTASE REALISASI FISIK KEGIATAN BERSUMBER DANA APBD (49 KEGIATAN) 4% 96% Realisasi Fisik < 75 % (2 Kegiatan) Realisasi Fisik 75-100 % (47 Kegiatan) • Kegiatan penyediaan makanan dan minuman : Rapat rutin SKPD dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan (efisien dan efektif) berimbas pada pencapaian output • Kegiatan pengembangan data dan statistik hutan dan lahan : Sub kegiatan “mapping potensi hutan rakyat Kabupaten Buleleng” hanya pelaksanaan persiapan saja karena kendala teknis (SDM) • Sudah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) • Kendala teknis dan operasional dapat ditangani dengan baik75-100 % : 47 Keg

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PER PROGRAM (49 KEGIATAN) NO PROGRAM PAGU (Rp.) REALISASI KINERJA (%)KEUANGAN (%) FISIK (%) 1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (15 Kegiatan) 1.019.919.000 93,94 97,73 95,61 2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (7 Kegiatan) 191.401.000 96,25 99,64 98,52 3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (1 Kegiatan) 40.950.000 88,34 100,00 96,11 4. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (2 Kegiatan) 56.000.000 98,14 100,00 99,58 5. PERENCANAAN ANGGARAN SKPD (1 Kegiatan) 63.886.450 93,57 100,00 99,41 6. INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (11 Kegiatan) 35.346.500 80,78 100,00 93,59 7. PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) 150.000.000 99,19 100,00 99,76 8. PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) 2.256.508.229 97,27 100,00 99,85 9. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) 1.086.842.347 92,44 100,00 98,35 10. PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) 279.200.000 91,00 98,77 97,27 11. PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN (3 Kegiatan) 130.000.000 99,54 100,00 99,82 12. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (3 Kegiatan) 2.077.604.900,82 94,71 91,67 90,44 13. PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN (1 Kegiatan) 120.944.000 88,64 100,00 98,38 14. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN (3 Kegiatan) 213.400.000 74,79 90,12 88,74 - T O T A L 7.722.002.426,82 94,38 98,06 96,59

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G PROGRESS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN DAK MURNI : Rp. 1.547.130.000,- PENDAMPING : Rp. 166.338.000,- OPERASIONAL : Rp. 61.175.000,- SiLPA : Rp. 45.979.100,- TOTAL : Rp. 1.820.622.100,- NO URAIAN KEGIATAN VOLUME 1. Reboisasi 150 Ha (2 Lokasi) 2. Pemeliharaan Tanaman Reboisasi 50 Ha 3. Pembuatan Hutan Rakyat (HR) 950 Ha (11 Lokasi) 4. Pemeliharaan Hutan Rakyat 950 Ha 5. Pemeliharaan Mangrove 10 Ha 6. Pembuatan Embung 4 Unit (4 Lokasi) 7. Pembuatan Sumur Resapan 20 Unit (2 Lokasi) 8. Sarana dan Prasarana Penyuluhan 1 Paket 9. Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan 1 Paket Realisasi Keuangan : Rp. 1.769.168.050,00 (97,17 %) Realisasi Fisik : 100,00 % Total Kinerja : 99,83 % Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Realisasi Fisik Mencapai 100 %

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G PROGRESS DANA APBN (TP KEMENTAN) : Total Rp. 2.228.867.000,- DITJEN PPHP : Rp. 200.000.000,- NO URAIAN KEGIATAN VOLUME LOKASI 1. Mesin Sangrai Kopi 1 Unit KT. Leket Sari - Wanagiri 2. Mesin Expresso 1 Unit KT. Giri Tani - Wanagiri 3. Washer Para - Para 1 Unit 33 Buah KT. Pala Sari - Lemukih 4. Huller Mesin Sortasi Kopi Mesin Pembubuk Kopi 1 Unit 1 Unit 1 Unit KT. Suda Giri Amerta – Tinggarsari PROGRESS : Realisasi Fisik dan Keuangan sudah 100 %

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G PROGRESS DANA APBN (TP KEMENTAN) : Total Rp. 2.228.867.000,- DITJEN PSP : Rp. 930.000.000,- NO URAIAN KEGIATAN VOLUME PAGU (Rp.) REALISASI 1. Optimasi Lahan 300 Ha 630.000.000,- Bansos Uang, Realisasi 100 % 2. Jalan Pertanian 3 Km 300.000.000,- Bansos Uang, Realisasi 100 % PROGRESS : -. Optimasi Lahan Sudah Realisasi Fisik dan Keuangan 100 % -. Jalan Pertanian Sudah Realisasi Fisik dan Keuangan 100 %

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G PROGRESS DANA APBN (TP KEMENTAN) : Total Rp. 2.228.867.000,- DITJEN PERKEBUNAN : Rp. 1.058.867.000,- NO URAIAN KEGIATAN VOLUME PAGU (Rp.) REALISASI 1. Pembangunan Kebun Benih Kapas 7 Ha 162.022.000,- Sudah Terlaksana 100 % 2. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) 2 Paket 142.200.000,- Sudah Terlaksana 100 % 3. Peremajaan Kelapa Dalam 350 Ha 476.175.000,- Sudah Terlaksana 100 % 4. Pengendalian Jamur Akar Putih (JAP) Cengkeh 150 Ha 278.470.000,- Sudah Terlaksana 100 % PROGRESS : -.Kebun Benih, Peremajaan Kelapa Dalam, Pengendalian JAP dan SL-PHT sudah terlaksana 100 %

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G KBR: Rp. 1.750.000.000,00 Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya bersumber dari dana pemerintah untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta penghijauan lingkungan BLM–PPMPBK : Rp. 1.650.000.000,00 Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (BLM-PPMPBK) adalah dana bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat di pedesaan untuk memperbaiki kondisi DAS sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, dengan ketentuan : • Minimal 70 % untuk kegiatan penanaman usaha wanatani (5 – 10 Ha) yang dapat dilengkapi dengan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. • Maksimal 30 % untuk kegiatan bantuan komoditi peternakan/perikanan. PROGRESS DANA APBN (KBR DAN BLM) : Total Rp. 3.400.000.000,-

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G NO P E R M A S A L A H A N UPAYA PENANGANAN 1. 2. 3. 4. 5. Pelaksanaan DAK Kehutanan yang sempat melambat karena adanya perbedaan ‘Draft’ Juknis yang digunakan pada saat penyusunan RKA dengan Juknis Definitif (Permenhut No. P.47/Menhut-II/2012 tgl 20 Desember 2012) Sebagian besar kegiatan teknis di lingkup Dishutbun puncak kegiatannya (penyerapan dana dan realisasi fisik) berada pada Triwulan IV Terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak namun belum tercover di DPA (adanya serangan OPT tanaman kehutanan dan perkebunan) Kendala teknis serta administrasi yang diakibatkan oleh keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM serta banyaknya PNS yang purna tugas Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan penatausahaan keuangan yang terlalu cepat • Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Perubahan APBD TA. 2013 • Melaksanakan kegiatan sesuai dengan persyaratan teknis dan ROK yang telah disusun • Melaksanakan penyesuaian DPA pada Perubahan APBD TA. 2013 • Mengoptimalkan kinerja pegawai yang ada serta meningkatkan kompetensi melalui diklat – diklat secara bertahap • Melaksanakan jenis kegiatan yang dapat dipertanggung- jawabkan secara efektif dan efisien.

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G 1. BERPEDOMAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2012-2017 DAN RKPD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2014); 2. BERPEDOMAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN (RENSTRA SKPD TAHUN 2012-2017 DAN RENJA SKPD TAHUN 2014); 3. MENYELARASKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEMENTERIAN KEHUTANAN); 4. MENGADOPSI KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG DISAMPAIKAN DALAM MUSRENBANG DESA DAN KECAMATAN SERTA FORUM GABUNGAN SKPD SECARA OPTIMAL, PROPORSIONAL DAN BERKELANJUTAN; 5. MELAKSANAKAN KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN BULELENG;

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G 6. MENGOPTIMALKAN DAN MENINGKATKAN KINERJA SKPD DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN (DELEGASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SESUAI TUPOKSI SERTA MENGOPTIMALKAN KINERJA SUMBERDAYA MANUSIA DAN KAPITAL); 7. MENYUSUN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) DAN RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK) LINGKUP SKPD DALAM MENUNJANG KELANCARAN PENATAUSAHAAN KEGIATAN; 8. MENYUSUN LANGKAH-LANGKAH PREVENTIF, ANTISIPATIF DAN RESPONSIF TERHADAP “KEJADIAN LUAR BIASA” BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN; 9. MELAKUKAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL LINGKUP KABUPATEN, PROVINSI DAN REGIONAL, BAIK SECARA FORMAL MAUPUN INFORMAL.

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG (0362) 41924; dishutbun@bulelengkab.go.id; http://dishutbun.bulelengkab.go.id; https://www.facebook.com/hutbun.bll;

Add a comment

Related presentations

Related pages

Presentasi kadishutbun rapat evaluasi semester ii 2013 ...

Presentasi kadishutbun rapat evaluasi semester ii 2013 - jan 2014. by ariston-pamungkas
Read more

Presentasi Proker Semester II 2012 2013 - Documents

Share Presentasi Proker Semester II 2012 2013. ... Presentasi kadishutbun rapat evaluasi semester ii 2013 ... 04.BAB II (PRESENTASI PMDI SEMESTER 3) ...
Read more

( 08 Jan 2013 ) Rapat Dinas Tentang Persiapan Penilaian ...

( 08 Jan 2013 ) Rapat Dinas Tentang Persiapan Penilaian Adipura Tahap II.
Read more

⚡Presentasi "SEMESTER I TAHUN 2014 AKTIVITAS BIDANG ...

Presentasi berjudul: "SEMESTER I TAHUN 2014 ... Laporan Tahunan 2013 ... terutama dana BOPTN semester I 2014 Penyusunan ...
Read more

Dokumen presentasi kegiatan akhir semester

Penyusunan Rencana Kegiatan sekolah (RKS) yang lengkap . Kegiatan akhir semester akan dilaksanakan oleh peserta didik untuk . dan diberikan penilaian pada ...
Read more

⚡Presentasi "Hasil Monitoring - Evaluasi Pelaksanaan ...

... Tahun 2014 TW II ... Nomor 25 Tahun 2013, dilaksanakan melalui APBD tahun 2014, ... evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014. ...
Read more

presentasi

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN. SEMESTER II ... SEMESTER II 2013. 20 . Februari. 2014. MR: CEO; ... FGTN Plant Sby 2013 Plant Sby Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug ...
Read more

24 Jan 2014 Wagub Basuki T. Purnama Menerima Tim Evaluasi ...

24 Januari 2014 Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki T. Purnama Menerima Tim Evaluasi ... 2013 Terbaru YouTube ... Jan 2014 Wagub Basuki T ...
Read more